>

贝斯特bst游戏集团召开2024年度内部审计工作会议

410日上午,贝斯特bst游戏集团召开2024年度内部审计工作会议。会议全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,按照2024年度全国、全省审计工作会议要求,总结集团2023年度内部审计工作开展情况、安排部署2024年度内部审计工作。集团党委书记、董事长吕永钟出席会议并讲话。党委委员、纪委书记、监察专员胡文斌主持会议。专职外部董事罗健凯、省审计厅派驻集团审计专员温卫东出席会议。

 

17_副本.jpg

会议传达学习了习近平总书记关于审计工作的重要指示精神和李强总理听取审计工作汇报的工作要求,以及2024年度全国、全省审计工作会议精神。通报了2023年度集团内审工作,并对2024年度审计工作进行了部署。

 

吕永钟作了题为《准确把握职能定位 切实推动新时期集团内审工作高质量发展》的讲话。他充分肯定了过去一年集团内部审计工作取得的成绩,并提出三点意见:

 

一是深入学习领会习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,准确把握新时代审计工作的新定位新要求。要把握审计监督政治属性,做到审计有“高度”;要把握审计工作的社会属性,做到审计有“广度”;要把握审计工作的法治属性,做到审计有“法度”;要把握审计工作的时代属性,做到审计有“深度”。

 

二是开创新局面、争上新台阶,以高质量审计服务集团高质量发展。集团内审工作要紧扣省委1310”具体部署和集团高质量发展,依法全面履行审计监督职责,推动审计成果权威高效利用。要加强审计体制机制建设,在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系方面开创新局面;要加强审计项目管理,在促进集团高质量发展中争上新台阶;要加强合规内控风险管理,在发挥“第三道防线”作用上取得新突破;要加强审计成果运用,在构建审计监督闭环管理中抓出新成效。

 

三是强化贯通协同、提升整体效能,构建广晟审计监督“一盘棋”工作大格局。要高度重视审计工作,强化集团各级党委对内部审计工作的组织领导,把内部审计与纪检监察、巡视巡察、组织人事等各类监督贯通协同,增强监督合力,形成衔接顺畅、配合有效的大监督工作格局。要以主责主业为核心,优化内部审计职责权限;要创新审计理念,探索大数据审计和研究型审计;要加强内审队伍建设,打造忠诚、干净、担当的高素质专业化审计干部队伍。

 

18_副本.jpg

会议还通报了集团2023年度内部审计工作考核评价结果,风华高科、电子集团、广晟置业3家内部审计工作先进单位分享交流了内部审计工作思路经验和亮点成效。

 

集团总部审计工作部全体人员,各二级企业党组织书记、董事长、协管审计领导、审计部门负责人等100余人参加会议。

 

撰稿:审计工作部彭雪妍

编辑:刘韵

编审:杜文光

贝斯特bst游戏